现在的时间是: 团旗 团徽 团歌 团章
当前位置: 首页 > 团务公开

共青团黄石市委2024年度部门决算公开

来源:共青团黄石市委      时间:2025-09-29

共青团黄石市委2024年度部门决算公开

第一部分 共青团黄石市委概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 共青团黄石市委2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 共青团黄石市委2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分共青团黄石市委概况

一、部门主要职责

1.领导全市共青团工作;负责市青联、市学联、市少先队工作委员会日常工作;指导全市青少年社会团体工作。

2.负责青少年思想政治引领工作,承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务;指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设;培养、选拔、表彰并推荐优秀青年,加强网上共青团工作,指导全市共青团用网、占网、建网。

3.组织全市团员青年围绕中心、服务大局,在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

4.参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作,协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年权益相关的事务。

5.负责全市团的建设,推进团的基层组织建设,扩大团组织有效覆盖面;协助党组织管理、选拔、培训团的干部,指导全市团员队伍建设,做好“推优”工作;指导全市青少年事务社会工作人才队伍建设。

6.负责全市青年统战和民族团结工作;负责开展全市青少年对外友好交流活动,开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

7.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题,为市委、市政府决策提供依据。

8.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,共青团黄石市委部门决算由实行独立核算的共青团黄石市委本级决算和0个下属单位决算组成。无纳入共青团黄石市委2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

共青团黄石市委为纳入财政预算管理正县(处)级行政单位,根据市编委“三定”方案,内设办公室、组织宣传部、学少权益部和青年发展与统战联络部四个职能部室,核定行政编制11名,实际配备9人。直属事业单位黄石市希望工程办公室核定全额拨款事业编制2名,实际配备2人。无退休人员。

第二部分2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为420.88万元。与2023年度422.13万元相比,收、支总计均减少1.25万元,下降2.96%,主要原因是基本支出增加了7.83万元,项目支出减少了9.08万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计420.88万元,与2023年度422.13万元相比,收入合计减少1.25万元,下降2.96%,其中:财政拨款收入403.38万元,占本年收入95.84%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入17.50万元,占本年收入4.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计420.88万元,与2023年度422.13万元相比,支出合计减少1.25万元,下降2.96%。其中:基本支出288.99万元,占本年支出68.66%;项目支出131.89万元,占本年支出31.34%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为420.88万元。与2023年度422.13万元相比,财政拨款收、支总计均减少1.25万元,下降2.96%。主要原因基本支出增加了7.83万元,项目支出减少了9.08万元。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入403.38万元,比2023年度决算数391.69万元增加了11.69万元。增加主要原因是2024年基本支出比2023年增加9.72万元。项目支出比2023年度增加了1.91万元。

政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2023年度决算数0万元持平。主要原因是我单位无此项内容的支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与2023年度决算数0万元持平。主要原因是我单位无此项内容的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出403.38万元,占本年支出合计的95.84%。与2023年度391.69万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.69万元,增长2.98%。增加主要原因是2024年基本支出比2023年增加9.72万元。项目支出比2023年度增加了1.91万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出403.38万元,全部用于一般公共服务(类)支出403.38万元,占100%。主要是用于群众团体事务行政运行,为机关干部人员经费、公用经费以及项目经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403.63万元,支出决算为420.88万元,完成年初预算的104.27%。其中:一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为403.63万元,支出决算为420.88万元,完成年初预算的104.27%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初,市财政局按人员经费、公用经费及项目经费下达预算;年中,新增省拨专项资金等合计17.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出288.99万元,其中:

人员经费248.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费40.72万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.6万元,支出决算为1.94万元,完成全年预算的42.17%。较上年1.7万元增加0.24万元,增长14.12%。决算数小于全年预算数的主要原因:公务用车购置及运行维护费进行了严格控制,决算数较上年增长的主要原因:单位2021年购置的公车,随使用年限逐步增长,车辆日常保养费用逐步增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与预算数保持一致。决算数与上年数保持一致均为0。全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4万元,支出决算为1.63万元,完成全年预算的40.75%;较上年1.28万元增加了0.35万元,增长了27.34%。决算数小于全年预算数的主要原因为公务用车购置及运行维护费进行了严格控制。决算数较上年增加的主要原因:单位2021年购置的公车,随使用年限逐步增长,车辆日常保养费用逐步增加。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.63万元,主要用于1辆公务车保养维修、燃油、保险等费用。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为壹辆。

3.公务接待费全年预算为0.6万元,支出决算为0.31万元,完成全年预算的51.67%,较上年0.42万元减少0.11万元,下降26.19%。决算数小于全年预算数的主要原因:公务接待次数有所减少。其中:我单位2024年度无外宾接待支出;国内公务接待支出0.31万元,接待对象主要是团省委、省希望工程办领导同志,工作内容主要是团省委、省希望工作办、中青报领导同志等来黄调研团青工作。2024年共接待国内来访团组4个,13人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出40.72万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数43.38万元减少2.66万元,降低6.13%。主要原因是:严格控制办公经费和公务用车运行费支出。2024年度机关运行经费比上年度决算数42.42万元减少1.70万元,减少4.01%。主要原因是:单位净水机超过使用年限无法正常使用已报废处置,2023年采购机关全套净水机,相较2024年产生支出较多。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.0175万元,其中:政府采购货物支出1.01728万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.0175万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.0175万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值 100万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金110万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,该项目为常年性项目,年初根据实际情况科学编制经费预算;在执行过程中,采取切实可行的措施进行控制和监督,定期分析研判,发现问题及时解决;年终对执行的过程和结果进行总结,并在实施过程中严格做到资金专项专用。团市委2024年度一般公共预算项目支出绩效自评较好。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,共青团黄石市委2024年度年初预算数为403.63万元,决算执行数为420.88万元,执行率为104.27%。本单位2024年度部门整体支出绩效执行情况较好,达到预期目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

青少年工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算100%。主要产出和效益:

产出指标:

1.主题活动:“五四”活动2次,“六一”“十一三”队日各1次;市级中学示范团日1次,各县市区中学团日均超5次,开展76场主题读书活动。

2.宣传成效:重点工作获央媒报道49次,《中国共青团》杂志12版专题报道;完成10期青年宣讲视频,全年运营双微、拍摄抖音。

3.宣讲与托管:青年宣讲团开展607场、覆盖10万余人;“假日托管”服务13000余名留守儿童。

4.权益与帮扶:结对帮扶特殊青少年,开展初中不良学生前置转化;扶助1291名贫困青少年,12355热线服务500人次。

5.青年发展服务:发放“青创贷”9363万元,18个大学生项目获100万元省级扶持。

6.队伍建设:举办1次团干部培训班,提升履职能力。

效益方面:1.促进青少年健康成长;2.青少年满意度率达到90%以上。

发现的问题:无。

下一步改进措施:无。

(三)绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定,在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。

单位绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中,将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据,进一步提升预算绩效管理水平,完善项目绩效目标及指标体系。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指单位用于群众团体事务方面的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分附件

一、2024年度共青团黄石市委整体绩效评价自评表

2024年度共青团黄石市委整体绩效自评表

单位名称:中国共产主义青年团黄石市委员会

基本支出总额

288.99万元

项目支出总额

131.89万元

年度目标:

认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习习近平总书记关于青年工作的重要思想,根据市委、团省委的工作部署和要求,全面聚焦全市党政中心工作大局、青少年思想政治引领、青少年成长发展、团的基层组织建设等内容,用力用心用情当好青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标分类

指标权重

年初目标值

实际完成值

得分

运行成本

公用经费控制

公用经费控制率

定量

2%

100%

100%

2

在职人员控制

在职人员控制率

定量

2%

100%

100%

2

项目支出成本控制

会议费控制率

定量

2%

100%

100%

2

“三公经费”变动率

定量

2%

100%

100%

2

管理效率

战略管理

中长期规划相符性

定性

1%

相符

相符

1

工作计划健全性

定性

1%

健全

健全

1

预算编制

预算编制科学性

定性

1%

科学

科学

1

预算编制合理性

定性

1%

合理

合理

1

立项规范性

定性

1%

规范

规范

1

预算调整率

定量

2%

100%

100%

2

预算执行

预算执行率

定量

2%

100%

100%

2

结转结余率

定量

1%

100%

100%

1

政府采购执行率

定量

1%

100%

100%

1

非税收入预算完成率

定量

1%

100%

100%

1

绩效管理

事前绩效评估完成率

定量

1%

100%

100%

1

绩效目标合理性

定量

1%

合理

合理

1

绩效监控开展率

定量

1%

100%

100%

1

绩效评价覆盖率

定量

1%

100%

100%

1

评价结果应用率

定量

1%

100%

100%

1

资产管理

资产管理制度健全性

定性

1%

健全

健全

1

资产管理规范性

定性

1%

规范

规范

1

财务管理

财务管理制度健全性

定性

1%

健全

健全

1

会计核算规范性

定性

1%

规范

规范

1

资金使用合规性

定性

1%

合规

合规

1

履职效能

核心业务产出

1.聚焦主责主业,着力加强青少年思想政治引领;2.围绕中心大局,充分激发广大青年挺膺担当,3.紧扣急难愁盼,用心用情为青少年办实事好事,4.深化改革强基,深度激活共青团组织内生动力,5.坚持党的全面领导,全面加强团的自身建设。

定性

40%

完成

完成

40

年度绩效指标

社会效应

经济效益






社会效益

1.为青少年健康成长和青少年事业发展创造条件、优化环境,整合资源,协调解决青少年成长过程中遇到的困难和问题,推动全社会关爱未成年人、关注青少年成才成长。

定性

10%

完成

完成

10

2.选树一批优秀团青组织,引导全市广大团员青年学有榜样,不断形成向上向善的良好氛围。

定性

10%

完成

完成

10

生态效益






可持续发展能力

体制机制改革

服务体制改革成效

定性

1%

不适用

不适用

0

行政管理体制改革成效

定性

1%

不适用

不适用

0

人才支撑

业务学习与培训完成率

定量

1%

100%

100%

1

干部队伍体系建设规划情况

定性

1%

符合要求

符合要求

1

高学历、高层次人才储备率

定性

1%

不适用

不适用

0

科技支撑

信息化建设情况

定性

1%

100%

未完成

0

满意度

服务对象满意度

服务对象满意度

定量

2%

>90%

>90%

2

联系部门满意度

服务对象满意度

定量

2%

>90%

>90%

2

总分

96分

偏差或目标未完成原因分析

服务体制改革成效、行政管理体制改革成效、高学历、高层次人才储备率不适用

改进措施及结果应用方案


    二、2024年度青少年工作项目绩效评价自评表

2024年度青少年工作经费项目绩效自评表

项目单位(盖章):共青团黄石市委

项目名称

青少年工作经费

主管部门


项目实施单位

共青团黄石市委

项目类别

1、部门预算项目 R2、市直专项

项目属性

1、持续性项目 R2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 R2、延续性项目 □3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

110万元

110万元

100.00%

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

产出指标

数量指标

1.“五四”系列活动

1 次

2 次

2.“六一”、“十一三”主题队日活动

各1次

各1次

3.中学示范主题团日活动

>1次

市级1次 ,各县市区各中学主题团日活动>5次

4.青少年活动宣传及文化产品制作

>100人次

爱心托管班、青年聚力·共同缔造等工作先后被新华社、学习强国、中国青年报、团建头条等央级媒体宣传报道49次,中国共青团杂志12个版面专题报道黄石共青团各领域工作成效。

5.青年宣讲团宣讲活动

1 次

青年宣讲团全年宣讲607场次、覆盖10万余人次

6.“假日托管”关爱留守儿童

3000名

13000余名

7.青少年权益维护

>1次

广泛动员青联委员、青年企业家协会会员等优秀青年群体实施“一对一”结对帮扶,帮助特殊青少年重回人生正轨。针对初中学生,探索开展违反校纪校规等不良学生前置转化项目。

8.支持扶助贫困青少年

>100人次

1291人

9.用好12355青少年服务热线服务青少年

>100人次

500人次

10.服务青年发展(青年联谊、青年创业就业、调研报告)

5次

先后在华新1907广场、未苏湾、梨花峪露营基地、交通路步行街、万达广场等地开展主题读书活动76场次、全年发放“青创贷”9363万元,18个大学生创业项目获100万元省级资金扶持。

11.团干部培训班

1 次

1次

12.青年宣讲视频制作

10期

10期

13.少工委全会

1 次

14.青年委员培训班

1 次

15.双微托管、抖音视频拍摄

1 年

全年

质量指标

1.积极选树青年典型。

满意率90%以上

满意率>90%

2.为青少年健康成长和青少年事业发展创造条件、优化环境,解决青少年成长过程中遇到的困难和问题。

满意率90%以上

满意率>90%

时效指标

1.“五四”系列活动

5月

5月

2.“六一”、“十一三”主题队日活动

6月、10月

6月、10月

3.中学示范主题团日活动

“五·四”期间

“五·四”期间

4.青少年活动宣传及文化产品制作

全年

全年

5.青年宣讲团宣讲活动

全年

全年

6.“假日托管”关爱留守儿童

7-8月

全年

7.青少年权益维护

全年

全年

8.支持扶助贫困青少年

全年

全年

9.用好12355青少年服务热线服务青少年

全年

全年

10.服务青年发展(青年联谊、青年创业就业、调研报告)

全年

全年

11.团干部培训班

12月

12月

12.青年宣讲视频制作

全年

全年

13.少工委全会

11月

14.青年委员培训班

11月

15.双微托管、抖音视频拍摄

全年

全年

成本指标

经济成本指标

青少年工作经费

110万元

110万元

社会成本指标

生态环境成本指标

效益指标

经济效益指标

1.为青少年健康成长和青少年事业发展创造条件、优化环境,整合资源,协调解决青少年成长过程中遇到的困难和问题,推动全社会关爱未成年人、关注青少年成才成长。

满意率90%以上

满意率>90%

社会效益指标

2.积极选树青年典型,引导全市广大团员青年学有榜样,不断形成向上向善的良好氛围。

满意率90%以上

满意率>90%


生态效益指标

满意度指标

青年认可度

满意率90%以上

满意率>90%

满意率>90%

偏差大或目标未完成原因分析

少工委全会未召开原因:领导空缺,无少工委主任
青联委员培训班未召开原因:因严格落实厉行节约相关要求, 经费紧张,此培训班未召开。

改进建议措施及结果应用方案

提前规划重大活动经费与人员安排,避免出现临时问题。定期对经费使用情况进行审核,确保厉行节约的前提下资金高效利用。